Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2023 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 9/2023. |
129.002,68 |
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| 25/09/2023 |
vencimentos e subsidios ref setembro/2023 |
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129.002,68 |
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| 25/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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205,00 |
| 25/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM RESCISÃO, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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217,24 |
| 25/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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396,00 |
| 25/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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893,99 |
| 25/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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8.047,36 |
| 25/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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8.640,85 |
| 25/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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10.438,86 |
| 25/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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14.432,03 |
| 29/09/2023 |
Pagamento de Empenho 5566/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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85.731,35 |
| TOTAL |
129.002,68 |
129.002,68 |
129.002,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |