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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5675 Data de lançamento: 26/09/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VANISTO 62,5 MCG 30DOSES + IN50MG 30COMP 168,96 168,96
1.00 UNNALTREX 50MG 30COMP 140,00 140,00
2.00 VALPROATO SOD 500MG 50COMP 45,00 90,00
1.00 FEMINIS 943MG 30CAPS 104,23 104,23
1.00 NEUTROFER 300MG 30COMP 45,90 45,90
4.00 ULTROGESTAN 200MG 14 COMP 55,00 220,00
1.00 VITAMINA D3 50.000UI 4CAP MOLE 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2023 VANISTO 62,5 MCG 30DOSES + IN50MG 30COMP UNNALTREX 50MG 30COMP VALPROATO SOD 500MG 50COMP FEMINIS 943MG 30CAPS NEUTROFER 300MG 30COMP ULTROGESTAN 200MG 14 COMP VITAMINA D3 50.000UI 4CAP MOLE 794,09
29/09/2023 Conforme DANFE Nº 890/49177358; 890/49188621; 890/49179355; 794,09
29/09/2023 Pagamento de Empenho 5675/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 794,09
TOTAL 794,09 794,09 794,09
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.