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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 5683 Data de lançamento: 26/09/2023
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE MES DE SETEMBRO/2023 CFE CONTRATO 14.184,00 14.184,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2023 SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE MES DE SETEMBRO/2023 CFE CONTRATO 14.184,00
29/09/2023 Conforme Nota Fiscal Nº e/74573; 14.184,00
16/10/2023 Pagamento de Empenho 5683/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 14.184,00
TOTAL 14.184,00 14.184,00 14.184,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.