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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5699 Data de lançamento: 28/09/2023
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: Manutenção Sistema Saneamento Urbano
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONSERTO DO QUADRO DE COMANDO NA LINHA SÃO ROQUE 953,00 953,00
1.00 CONSERTO DO QUADRO DE COMANDO NA LINHA POSSE GODOY 427,00 427,00
1.00 CONSERTO DO QUADRO DE COMANDO NA LINHA SÃO MIGUEL CARLOS DA ROSA 450,00 450,00
1.00 CONSERTO DO QUADRO DE COMANDO NA LINHA AGUA BRANCA 534,00 534,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2023 CONSERTO DO QUADRO DE COMANDO NA LINHA SÃO ROQUE CONSERTO DO QUADRO DE COMANDO NA LINHA POSSE GODOY CONSERTO DO QUADRO DE COMANDO NA LINHA SÃO MIGUEL CARLOS DA ROSA CONSERTO DO QUADRO DE COMANDO NA LINHA AGUA BRANCA 2.364,00
09/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº e/136; 2.364,00
06/11/2023 Pagamento de Empenho 5699/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.364,00
TOTAL 2.364,00 2.364,00 2.364,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.