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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5745 Data de lançamento: 28/09/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.97 OLEO DIESEL S10- PLACA IYT-8053 6,54 169,86
21.33 OLEO DIESEL S10- PLACA IYT-8053 6,54 139,53
59.37 OLEO DIESEL S10- PLACA IYT-8053 6,54 388,26
1.00 DISCO TACOGRAFO VDO DIARIO 37,00 37,00
62.19 OLEO DIESEL S10- PLACA IYT-8053 Finalidade: TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS 6,54 406,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2023 OLEO DIESEL S10- PLACA IYT-8053 OLEO DIESEL S10- PLACA IYT-8053 OLEO DIESEL S10- PLACA IYT-8053 DISCO TACOGRAFO VDO DIARIO OLEO DIESEL S10- PLACA IYT-8053 Finalidade: TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS 1.141,35
09/10/2023 Conforme DANFE Nº 1/242328; 1/242714; 1/243092; 1/243426; 1.141,35
17/11/2023 Pagamento de Empenho 5745/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.141,35
TOTAL 1.141,35 1.141,35 1.141,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.