Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5753 |
Data de lançamento: |
29/09/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
56.95 |
DIESEL S10 |
6,59 |
375,33 |
454.37 |
DS DIESEL S10 |
6,69 |
3.039,71 |
1.00 |
PETROPLUS SOLUÇÃO ARREFECEDORA ROSA 1L |
44,90 |
44,90 |
1.00 |
HIPERVISÃO ANTINEBLINA 120ML
Finalidade: VEICULO IYT-8053 |
14,90 |
14,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/09/2023 |
DIESEL S10 DS DIESEL S10 PETROPLUS SOLUÇÃO ARREFECEDORA ROSA 1L HIPERVISÃO ANTINEBLINA 120ML
Finalidade: VEICULO IYT-8053 |
3.474,84 |
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09/10/2023 |
Conforme DANFE Nº 220/2140; |
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3.474,84 |
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17/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5753/2023
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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3.474,84 |
TOTAL |
3.474,84 |
3.474,84 |
3.474,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.