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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5977 Data de lançamento: 19/10/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
48.00 TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML 5,90 283,20
1.00 CORRETIVO MAXI CORRETO 18ML 2,75 2,75
1.00 COLA PANO PERMANENTE TECIDO 7,50 7,50
6.00 TINTA PARA TECIDO ACRIPUFF 10,40 62,40
6.00 TINTA RELEVO DIMENSIONAL GLITTER 15,40 92,40
12.00 TINTA PARA TECIDO FOSCA 250ML 34,90 418,80
5.00 ETIQUETA PIMACO 1,25 6,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/10/2023 TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML CORRETIVO MAXI CORRETO 18ML COLA PANO PERMANENTE TECIDO TINTA PARA TECIDO ACRIPUFF TINTA RELEVO DIMENSIONAL GLITTER TINTA PARA TECIDO FOSCA 250ML ETIQUETA PIMACO 873,30
25/10/2023 Conforme DANFE Nº 2/412; 873,30
25/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5977/2023 SIDNEI MORIGI ME - 48 873,30
TOTAL 873,30 873,30 873,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.