Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
604 |
Data de lançamento: |
01/02/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
73.15 |
OLEO DIESEL COMUM - TRATOR 02 |
6,69 |
489,38 |
89.07 |
OLEO DIESEL COMUM - SCANIA BKD-0D16 |
6,69 |
595,89 |
122.00 |
OLEO DISEL COMUM - CARREGADEIRA |
6,42 |
783,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/02/2023 |
OLEO DIESEL COMUM - TRATOR 02 OLEO DIESEL COMUM - SCANIA BKD-0D16 OLEO DISEL COMUM - CARREGADEIRA |
1.868,51 |
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09/02/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/230050; 1/229105; 1/229084; |
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1.819,64 |
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09/02/2023 |
REF VALOR EMPENHADO A MAIOR |
-48,87 |
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10/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 604/2023
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 |
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1.819,64 |
TOTAL |
1.819,64 |
1.819,64 |
1.819,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.