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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 614 Data de lançamento: 01/02/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO 437,03 437,03
1.00 FILTRO DE COMBUSTIVEL 635,33 635,33
1.00 ESTOPA 10,00 10,00
1.00 ANEL DE VEDAÇÃO DIN 7603-A 14X20 1,74 1,74
1.00 ABRAÇADEIRA 14,38 14,38
1.00 JG DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA COM SENSOR 430,28 430,28
1.00 ELEMENTO DO FILTRO DE AR 87,22 87,22
1.00 FILTRO DE PÓ 250,32 250,32
1.00 OLEO P/ MOTOR SAE 5W30 Finalidade: FURGÃO SPRINTER JAF-5A26 839,76 839,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2023 ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL ESTOPA ANEL DE VEDAÇÃO DIN 7603-A 14X20 ABRAÇADEIRA JG DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA COM SENSOR ELEMENTO DO FILTRO DE AR FILTRO DE PÓ OLEO P/ MOTOR SAE 5W30 Finalidade: FURGÃO SPRINTER JAF-5A26 2.706,06
01/02/2023 REFERENTE TROCAR DOTAÇÃO -2.706,06
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.