Exercício: 2023 | |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
Número do empenho: | 6177 | Data de lançamento: | 25/10/2023 | ||
Tipo de empenho: | Folha Pgto - RPPS - Vencimentos e Salarios | ||||
Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 10/2023. | 0,00 | 13.348,72 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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25/10/2023 | REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 10/2023. | 13.348,72 | ||
25/10/2023 | vencimentos ref outubro/2023 | 13.348,72 | ||
25/10/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- TRANSPORTE ESCOLAR | 20,50 | ||
25/10/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- TRANSPORTE ESCOLAR | 505,47 | ||
25/10/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- TRANSPORTE ESCOLAR | 588,73 | ||
25/10/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- TRANSPORTE ESCOLAR | 636,33 | ||
25/10/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- TRANSPORTE ESCOLAR | 657,77 | ||
25/10/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: FUNDEB- TRANSPORTE ESCOLAR | 1.629,63 | ||
30/10/2023 | Pagamento de Empenho 6177/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.310,29 | ||
TOTAL | 13.348,72 | 13.348,72 | 13.348,72 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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AFUMOR | 25/10/2023 | 20,50 | Lançada | |
Consignação CEF | 25/10/2023 | 505,47 | Lançada | |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 25/10/2023 | 588,73 | Lançada | |
IPERGS Servidores | 25/10/2023 | 636,33 | Lançada | |
Consignação Sicredi | 25/10/2023 | 657,77 | Lançada | |
RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 25/10/2023 | 1.629,63 | Lançada | |
TOTAL | 4.038,43 |