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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6209 Data de lançamento: 26/10/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PANELA DE PRESSÃO 4,5L POLIDA COM SELO INMETRO 85,00 85,00
2.00 BACIA RECICLADA 12LITROS PLASTICOS 19,90 39,80
3.00 BALDE PLASTICO 15L C/ ALÇA FRISADO 18,90 56,70
4.00 TOALHA DE BANHO UNIQUE 68CMX1,5M VINHO 39,90 159,60
4.00 TOALHA DE ROSTO 47X70 SALÃO 19,90 79,60
6.00 INSET SBP AER MULTI 380MK 13,50 81,00
1.00 GARRF TERM 1.8L PREWS 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2023 PANELA DE PRESSÃO 4,5L POLIDA COM SELO INMETRO BACIA RECICLADA 12LITROS PLASTICOS BALDE PLASTICO 15L C/ ALÇA FRISADO TOALHA DE BANHO UNIQUE 68CMX1,5M VINHO TOALHA DE ROSTO 47X70 SALÃO INSET SBP AER MULTI 380MK GARRF TERM 1.8L PREWS 621,70
30/10/2023 Conforme DANFE Nº 1/460; 621,70
06/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6209/2023 DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 621,70
TOTAL 621,70 621,70 621,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.