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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6480 Data de lançamento: 13/11/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 PANO MICROFIBRA 60X80 AZUL 10,90 130,80
4.00 PAPEL HIGIENICO PREMIUM ROLÃO 8X300M 76,50 306,00
12.00 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO FOLHA DUPLA 2400FOLHAS 22X20CM 104,00 1.248,00
12.00 LUVA DE LATEX SILVER M 5,99 71,88
8.00 AGUA SANITÁRIA 5L 11,99 95,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2023 PANO MICROFIBRA 60X80 AZUL PAPEL HIGIENICO PREMIUM ROLÃO 8X300M PAPEL TOALHA INTERFOLHADO FOLHA DUPLA 2400FOLHAS 22X20CM LUVA DE LATEX SILVER M AGUA SANITÁRIA 5L 1.852,60
22/11/2023 Conforme DANFE Nº 1/32299; 1.852,60
27/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6480/2023 SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - 6836 1.852,60
TOTAL 1.852,60 1.852,60 1.852,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.