Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: JULIO CESAR SILVA DA ROSA ODONTOTECNICA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6483 |
Data de lançamento: |
13/11/2023 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PF - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONCERTO UNIDADE AUXILIAR SANTO ANTONIO |
220,00 |
220,00 |
1.00 |
CONCERTO AUTOCLAVE CRISTÓFOLI |
850,00 |
850,00 |
1.00 |
CONSERO ULTRASSOM E CUSPIDEIRA AGUA BRANCA |
450,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/11/2023 |
CONCERTO UNIDADE AUXILIAR SANTO ANTONIO CONCERTO AUTOCLAVE CRISTÓFOLI CONSERO ULTRASSOM E CUSPIDEIRA AGUA BRANCA |
1.520,00 |
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22/11/2023 |
Conforme DANFE Nº 900/7; |
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1.520,00 |
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27/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6483/2023
JULIO CESAR SILVA DA ROSA ODONTOTECNICA - 4715 |
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1.520,00 |
TOTAL |
1.520,00 |
1.520,00 |
1.520,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.