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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIO CESAR SILVA DA ROSA ODONTOTECNICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6483 Data de lançamento: 13/11/2023
Tipo de empenho: Serviços/PF - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONCERTO UNIDADE AUXILIAR SANTO ANTONIO 220,00 220,00
1.00 CONCERTO AUTOCLAVE CRISTÓFOLI 850,00 850,00
1.00 CONSERO ULTRASSOM E CUSPIDEIRA AGUA BRANCA 450,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2023 CONCERTO UNIDADE AUXILIAR SANTO ANTONIO CONCERTO AUTOCLAVE CRISTÓFOLI CONSERO ULTRASSOM E CUSPIDEIRA AGUA BRANCA 1.520,00
22/11/2023 Conforme DANFE Nº 900/7; 1.520,00
27/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6483/2023 JULIO CESAR SILVA DA ROSA ODONTOTECNICA - 4715 1.520,00
TOTAL 1.520,00 1.520,00 1.520,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.