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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JOAO FRANCISCO PORTELA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6505 Data de lançamento: 17/11/2023
Tipo de empenho: Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 REFERENTE VIAGEM A PASSO FUNDO PARA CURSO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO SEST SENAT DIAS 13 , 14 E 16/11 50,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2023 REFERENTE VIAGEM A PASSO FUNDO PARA CURSO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO SEST SENAT DIAS 13 , 14 E 16/11 150,00
22/11/2023 REFERENTE VIAGEM A PASSO FUNDO PARA CURSO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO SEST SENAT DIAS 13 , 14 E 16/11 150,00
13/12/2023 Pagamento de Empenho 6505/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.