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Última atualização realizada em 23/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6778 Data de lançamento: 27/11/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SHAMPOO 350ML 6,99 6,99
1.00 CREME DENTAL 5,99 5,99
1.00 ESCOVA DENTAL 5,99 5,99
7.99 DESODORANTE 1,00 7,99
3.00 SABONETE SENSUS 150G 2,75 8,25
2.00 APARELHO DE BARBEAR 6,99 13,98
1.00 CREME DE BARBEAR 7,72 7,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2023 SHAMPOO 350ML CREME DENTAL ESCOVA DENTAL DESODORANTE SABONETE SENSUS 150G APARELHO DE BARBEAR CREME DE BARBEAR 56,91
04/12/2023 Conforme DANFE Nº 1/485; 56,91
14/12/2023 Pagamento de Empenho 6778/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 56,91
TOTAL 56,91 56,91 56,91
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.