Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6778 |
Data de lançamento: |
27/11/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SHAMPOO 350ML |
6,99 |
6,99 |
1.00 |
CREME DENTAL |
5,99 |
5,99 |
1.00 |
ESCOVA DENTAL |
5,99 |
5,99 |
7.99 |
DESODORANTE |
1,00 |
7,99 |
3.00 |
SABONETE SENSUS 150G |
2,75 |
8,25 |
2.00 |
APARELHO DE BARBEAR |
6,99 |
13,98 |
1.00 |
CREME DE BARBEAR |
7,72 |
7,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2023 |
SHAMPOO 350ML CREME DENTAL ESCOVA DENTAL DESODORANTE SABONETE SENSUS 150G APARELHO DE BARBEAR CREME DE BARBEAR |
56,91 |
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04/12/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/485; |
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56,91 |
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14/12/2023 |
Pagamento de Empenho 6778/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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56,91 |
TOTAL |
56,91 |
56,91 |
56,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.