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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 681 Data de lançamento: 01/02/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 NEUTRALIZANTE 12X5 1.428,00 1.428,00
1.00 SUPORTE PROTEÇÃO BRANNCO - SAPATO PROTEÇÃO BRANCO 129,00 129,00
1.00 LIMPA VIDROS 4X5 236,00 236,00
12.00 LUVA LATEX M 9,95 119,40
12.00 LUVAS CARTEX G 9,95 119,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2023 NEUTRALIZANTE 12X5 SUPORTE PROTEÇÃO BRANNCO - SAPATO PROTEÇÃO BRANCO LIMPA VIDROS 4X5 LUVA LATEX M LUVAS CARTEX G 2.031,80
14/02/2023 Conforme DANFE Nº 1/10091; 2.031,80
16/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 681/2023 CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 6917 2.031,80
TOTAL 2.031,80 2.031,80 2.031,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.