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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6836 Data de lançamento: 27/11/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 COBREDON SOLTEIRO 299,99 599,98
4.00 TRAVESSEIRO DE FIBRA 59,90 239,60
3.00 TOALHA DE BANHO 53,90 161,70
3.00 TOALHA DE ROSTO 22,90 68,70
2.00 CAPA DE COLCHÃO SOLTEIRO 51,76 103,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2023 COBREDON SOLTEIRO TRAVESSEIRO DE FIBRA TOALHA DE BANHO TOALHA DE ROSTO CAPA DE COLCHÃO SOLTEIRO 1.173,50
04/12/2023 Conforme DANFE Nº 890/50359693; 1.173,50
13/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6836/2023 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 1.173,50
TOTAL 1.173,50 1.173,50 1.173,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.