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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6852 Data de lançamento: 30/11/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LAMPADA H1 - CAMINHAO ATRON IVN9B45 40,00 80,00
4.00 LAMPADA 1141 10,00 40,00
2.00 SOQUETE Finalidade: MANUTENÇAO CAMINHAO ATRON IVN9B45 35,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2023 LAMPADA H1 - CAMINHAO ATRON IVN9B45 LAMPADA 1141 SOQUETE Finalidade: MANUTENÇAO CAMINHAO ATRON IVN9B45 190,00
04/12/2023 Conforme DANFE Nº 890/50351704; 190,00
14/12/2023 Pagamento de Empenho 6852/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 190,00
TOTAL 190,00 190,00 190,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.