Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6872 |
Data de lançamento: |
30/11/2023 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS |
Unidade: |
01 ENCARGOS COMUNS |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
Encargos Comuns do Municipio |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE INTRANET 200Mps CENTRO ADM PERIODO DE 01/12/23 A 31/12/23 |
1.228,00 |
1.228,00 |
1.00 |
REFERENTE DEDICADO 100MBPS CENTRO ADM INTERNET PERIODO DE 01/12/23 A 31/12/23 |
614,00 |
614,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/11/2023 |
REFERENTE INTRANET 200Mps CENTRO ADM PERIODO DE 01/12/23 A 31/12/23 REFERENTE DEDICADO 100MBPS CENTRO ADM INTERNET PERIODO DE 01/12/23 A 31/12/23 |
1.842,00 |
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12/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº u/9353; |
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1.842,00 |
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26/12/2023 |
Pagamento de Empenho 6872/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.842,00 |
TOTAL |
1.842,00 |
1.842,00 |
1.842,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.