Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA MINIMERCADO - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6898 |
Data de lançamento: |
30/11/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
PAPEL HIGIENICO |
14,90 |
89,40 |
5.00 |
SABONETE LIQUIDO |
9,90 |
49,50 |
3.00 |
ABACATE |
9,90 |
29,70 |
6.00 |
ABACAXI |
6,99 |
41,94 |
0.64 |
PAO - PAO |
14,90 |
9,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/11/2023 |
PAPEL HIGIENICO SABONETE LIQUIDO ABACATE ABACAXI PAO - PAO |
220,00 |
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04/12/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/514; |
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220,00 |
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14/12/2023 |
Pagamento de Empenho 6898/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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220,00 |
TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.