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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6910 Data de lançamento: 30/11/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CONECTOE PERF ISOLADO 20,00 40,00
3.00 DISPOSITIVO PROT SURTO45KA CLASSE Finalidade: MATERIAL ELETRICO DESTINADOA ESCOLA MUNC DE ENSINO INFANTIL ANT MARQUETI, MOTIVO: SEM ENERGIA DEVIDO A UMA DESCARGA ELETRICA 80,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2023 CONECTOE PERF ISOLADO DISPOSITIVO PROT SURTO45KA CLASSE Finalidade: MATERIAL ELETRICO DESTINADOA ESCOLA MUNC DE ENSINO INFANTIL ANT MARQUETI, MOTIVO: SEM ENERGIA DEVIDO A UMA DESCARGA ELETRICA 280,00
12/12/2023 Conforme DANFE Nº 1/251; 280,00
28/12/2023 Pagamento de Empenho 6910/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 280,00
28/12/2023 Pagamento de Empenho 6910/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 280,00
28/12/2023 PAGO JUNTO COM OUTROS EMPENHOS INDINDEVIDAMENTE -280,00
TOTAL 280,00 280,00 280,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.