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Última atualização realizada em 20/06/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7101 Data de lançamento: 05/12/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JOGO DE LAMPADA - VAN PASSAGEIROS IYT8053 - VAN PASSAGEIROS IYT8053 250,00 250,00
1.00 LAMPADA HB8 90,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2023 JOGO DE LAMPADA - VAN PASSAGEIROS IYT8053 - VAN PASSAGEIROS IYT8053 LAMPADA HB8 340,00
12/12/2023 Conforme DANFE Nº 890/50351421; 890/50352335; 340,00
15/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7101/2023 ADRIANO JOSE ROTHER ME - 20 340,00
TOTAL 340,00 340,00 340,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.