| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EVERTON LUIZ NUNES DE CAARVALHO ELETROTECK |
| Número do empenho: | 7112 | Data de lançamento: | 05/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTROLE DE PORTÃO Finalidade: ESCOLA SONHO | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2023 | CONTROLE DE PORTÃO Finalidade: ESCOLA SONHO | 120,00 | ||
| 08/12/2023 | Conforme DANFE Nº 890/50141493; | 120,00 | ||
| 12/12/2023 | FEITO EM DUPLICIDADE | -120,00 | ||
| 14/12/2023 | FEITO EM DUPLICIDADE | -120,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||