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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 716 Data de lançamento: 01/02/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 03 CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Culturais
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 CHAPA RETA LISA 18,00 90,00
14.00 PORCA PR MA 8MM 0,70 9,80
15.00 TUBO QUADRADO 20X20 CH 11,30 169,50
9.24 FERRO CANTONEIRA 1/8 X 3/4 15,00 138,60
1.00 TINTA PRETO LT 125,00 125,00
86.00 PARAF SOBERBO NC 5.8 1/4X50 0,80 68,80
2.00 PARF SEXT MA 8.8 8X30 2,00 4,00
80.00 TUBO QUADRADO 30X30 15,40 1.232,00
4.55 FERRO CHATO 1/4 X2 (2,53KG/M) 15,50 70,52
91.00 FERRO REDONDO 3/8 A36 14,00 1.274,00
17.00 FERO CHATO 1/8X 1 (0,63KG/M) 15,00 255,00
14.00 PARAF SEXT MA 8.8 8X70 2,60 36,40
1.80 TUBO REDONDO 1.1/4 CH 1,2 27,00 48,60
1.00 ANJO THINER 900ML 19,00 19,00
1.20 TUBO REDONDO 1 1,20 17,79 21,35
2.00 TEK BONDE TINTA SPRRAY BRILHANTE 350ML 26,00 52,00
4.00 TUBO REDONDO 5/8-1,20 Finalidade: TUNEL DE NATAL 20M 15,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2023 CHAPA RETA LISA PORCA PR MA 8MM TUBO QUADRADO 20X20 CH FERRO CANTONEIRA 1/8 X 3/4 TINTA PRETO LT PARAF SOBERBO NC 5.8 1/4X50 PARF SEXT MA 8.8 8X30 TUBO QUADRADO 30X30 FERRO CHATO 1/4 X2 (2,53KG/M) FERRO REDONDO 3/8 A36 FERO CHATO 1/8X 1 (0,63KG/M) PARAF SEXT MA 8.8 8X70 TUBO REDONDO 1.1/4 CH 1,2 ANJO THINER 900ML TUBO REDONDO 1 1,20 TEK BONDE TINTA SPRRAY BRILHANTE 350ML TUBO REDONDO 5/8-1,20 Finalidade: TUNEL DE NATAL 20M 3.674,57
14/02/2023 Conforme DANFE Nº 1/5689; 3.674,57
15/02/2023 Pagamento de Empenho 716/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.674,57
TOTAL 3.674,57 3.674,57 3.674,57
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.