Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7180 |
Data de lançamento: |
11/12/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL LABORATORIAL - Sem Con |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Enfrentamento Covid-19 - Repasse Emergencial |
Conta de Despesa: |
3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL |
Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR |
Fonte de Recurso: |
603 - Transf. Fun a Fun de Rec SUS Gov Fed Bl de Est Rede de S.Públ de Saúde Rec COVID-19 bojo ação 21C0 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
TIRAS TESTE CORONA VIRUS ANTIGENO RÁPIDO CX/25 MEDLEVENSOHN LOTE COVG22070004
Finalidade: REFERENTE A TESTES CORONA VÍRUS |
237,60 |
475,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/12/2023 |
TIRAS TESTE CORONA VIRUS ANTIGENO RÁPIDO CX/25 MEDLEVENSOHN LOTE COVG22070004
Finalidade: REFERENTE A TESTES CORONA VÍRUS |
475,20 |
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18/12/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/117074; |
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475,20 |
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28/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7180/2023
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 |
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469,50 |
28/12/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 7180/2023 |
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5,70 |
TOTAL |
475,20 |
475,20 |
475,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
28/12/2023 |
5,70 |
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Lançada |
TOTAL |
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5,70 |
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