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Última atualização realizada em 24/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7180 Data de lançamento: 11/12/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL LABORATORIAL - Sem Con
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Enfrentamento Covid-19 - Repasse Emergencial
Conta de Despesa: 3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL
Natureza da despesa: MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR
Fonte de Recurso: 603 - Transf. Fun a Fun de Rec SUS Gov Fed Bl de Est Rede de S.Públ de Saúde Rec COVID-19 bojo ação 21C0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TIRAS TESTE CORONA VIRUS ANTIGENO RÁPIDO CX/25 MEDLEVENSOHN LOTE COVG22070004 Finalidade: REFERENTE A TESTES CORONA VÍRUS 237,60 475,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2023 TIRAS TESTE CORONA VIRUS ANTIGENO RÁPIDO CX/25 MEDLEVENSOHN LOTE COVG22070004 Finalidade: REFERENTE A TESTES CORONA VÍRUS 475,20
18/12/2023 Conforme DANFE Nº 1/117074; 475,20
28/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7180/2023 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 469,50
28/12/2023 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 7180/2023 5,70
TOTAL 475,20 475,20 475,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 28/12/2023 5,70 Lançada
TOTAL   5,70