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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7194 Data de lançamento: 11/12/2023
Tipo de empenho: Serviços/PJ - CONFECCAO UNIFORMES/BANDEIRAS/FLAMUL
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.36.38.00.00.00 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 FIBRA SILICONE 29,80 298,00
8.00 TECIDO POPELINE 15,80 126,40
9.40 TECIDO MICRO FIBRA/OXFORDINE 12,80 120,32
6.00 POPELINE ALGODÃO 25,80 154,80
20.00 TECIDO MALHA SINTÉTICA DECORÇÃO 9,80 196,00
18.50 TECIDO CETIM CHARMOUSE 9,80 181,30
15.00 TECIDO ALGODÃO CRU 22,80 342,00
25.00 TECIDO FELTRO Finalidade: REFRENTE A TECIDOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL 15,90 397,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2023 FIBRA SILICONE TECIDO POPELINE TECIDO MICRO FIBRA/OXFORDINE POPELINE ALGODÃO TECIDO MALHA SINTÉTICA DECORÇÃO TECIDO CETIM CHARMOUSE TECIDO ALGODÃO CRU TECIDO FELTRO Finalidade: REFRENTE A TECIDOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.816,32
11/12/2023 dotação trocada -1.816,32
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.