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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7207 Data de lançamento: 11/12/2023
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BOMBA ALIMENTADORA MANUAL- ONIBUS IIL 8269 115,80 115,80
2.00 ARUELA VEDAÇÃO ALUMINIO 14MM 2,00 4,00
2.00 PARAF SEXT NC 10.9 RP 1/2X2 9,99 19,99
1.00 ARUELA LISA/ENCOSTO RODAMBB 22MM 10,20 10,20
2.00 PORCA SEXT 5.8 NC 1/2 1,00 2,00
3.70 FERRO CANTONEIRA 17,00 62,90
1.00 BOMBA DAGUA MBB OM366 659,00 659,00
1.00 PINO CENTRO 1/2X7 24,30 24,30
1.00 BARDAHL PROLONGA 500ML 77,00 77,00
2.00 PORCA PRESSÃO NC AUTO TRAVANTE 1/2 2,00 4,00
1.00 PORCA RODA OSCILANTE 22X1,5 17,20 17,20
2.00 ABRAC MANG F14 19X27 5,00 10,00
1.00 VALVULA RETORNO 14MM 207,20 207,20
1.00 REPARO BOMBA ALIMENTADORA COPINHO 37,50 37,50
0.70 MANGUEIRA COMBUSTIVEL 3/8 28,08 19,66
1.00 MARCHETTI MB 346.3 MOLA 538,20 538,20
1.00 INTERRUPTOR PRESSÃO OLEO 182,00 182,00
1.00 FLEXIVEL LUBRIFICAÇÃO COMPRESSOR BOMBA INJETORA 122,00 122,00
1.00 MARCHETTI MB 354.2 - MOLA 441,81 441,81
3.00 GT-OIL TASA ATF TIPO A 39,00 117,00
12.00 MOBIL 5W30 DIESEL C3C2 OLEO SINTETICO 1L XE - VAN IYT 8053 - VAN IYT 8053 67,00 804,00
1.00 CINTO DE SEGURANÇA UNIVERSAL 92,00 92,00
1.00 SILICONE SPRY 300ML 33,00 33,00
0.50 SILICONE ULTRA PRETO 95GR 60,00 30,00
1.00 GUIA PORTA CORREDIÇA CENTRAL 271,30 271,30
1.00 PIVO BANDEJA SUSPENSÃO DIREITA ESQUERDA 156,00 156,00
1.00 FILTRO AR CONDICIONADO 78,00 78,00
1.00 FILTRO OLEO LUBRIFICANTE 75,16 75,16
1.00 FILTRO AR MBB SPRINTER 107,10 107,10
1.00 SENSOR NIVEL AGUA 290,40 290,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2023 BOMBA ALIMENTADORA MANUAL- ONIBUS IIL 8269 ARUELA VEDAÇÃO ALUMINIO 14MM PARAF SEXT NC 10.9 RP 1/2X2 ARUELA LISA/ENCOSTO RODAMBB 22MM PORCA SEXT 5.8 NC 1/2 FERRO CANTONEIRA BOMBA DAGUA MBB OM366 PINO CENTRO 1/2X7 BARDAHL PROLONGA 500ML PORCA PRESSÃO NC AUTO TRAVANTE 1/2 PORCA RODA OSCILANTE 22X1,5 ABRAC MANG F14 19X27 VALVULA RETORNO 14MM REPARO BOMBA ALIMENTADORA COPINHO MANGUEIRA COMBUSTIVEL 3/8 MARCHETTI MB 346.3 MOLA INTERRUPTOR PRESSÃO OLEO FLEXIVEL LUBRIFICAÇÃO COMPRESSOR BOMBA INJETORA MARCHETTI MB 354.2 - MOLA GT-OIL TASA ATF TIPO A MOBIL 5W30 DIESEL C3C2 OLEO SINTETICO 1L XE - VAN IYT 8053 - VAN IYT 8053 CINTO DE SEGURANÇA UNIVERSAL SILICONE SPRY 300ML SILICONE ULTRA PRETO 95GR GUIA PORTA CORREDIÇA CENTRAL PIVO BANDEJA SUSPENSÃO DIREITA ESQUERDA FILTRO AR CONDICIONADO FILTRO OLEO LUBRIFICANTE FILTRO AR MBB SPRINTER SENSOR NIVEL AGUA 4.608,72
26/12/2023 Conforme DANFE Nº 1/7157; 1/7143; 4.608,72
28/12/2023 Pagamento de Empenho 7207/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.608,72
TOTAL 4.608,72 4.608,72 4.608,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.