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Última atualização realizada em 19/06/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 811 Data de lançamento: 01/02/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função: AGRICULTURA
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ANEL ORING TORNEIRA 6,00 12,00
2.00 ABRAÇADEIRA MAG 25X38 6,00 12,00
2.00 GANCHOP/LONA C/ ELASTICO AZUL 35CM UNICA 4,00 8,00
0.35 TUBO RETO ESCAPE 89,00 31,15
1.00 EMENDA MANGUEIRA PRENS 1POL - EMENDA MANGUEIRA PRENS 1POL 75,00 75,00
12.60 MANGUEIRA HID POL 2400 PSI 2 TRAMAS Finalidade: TANQUE IPACOL 69,00 869,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2023 ANEL ORING TORNEIRA ABRAÇADEIRA MAG 25X38 GANCHOP/LONA C/ ELASTICO AZUL 35CM UNICA TUBO RETO ESCAPE EMENDA MANGUEIRA PRENS 1POL - EMENDA MANGUEIRA PRENS 1POL MANGUEIRA HID POL 2400 PSI 2 TRAMAS Finalidade: TANQUE IPACOL 1.007,55
22/02/2023 Conforme DANFE Nº 1/5679; 1.007,55
23/02/2023 Pagamento de Empenho 811/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.007,55
TOTAL 1.007,55 1.007,55 1.007,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.