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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 818 Data de lançamento: 01/02/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ANEL ORING 20,00 20,00
1.00 PORCA SEXT MA 8.8 12MM 2,00 2,00
4.00 PARAF SEXT MA 8.8 10X35 3,00 12,00
1.00 MANGUEIRA HID ALTA PRESSÃO 3/8 2AT 128,00 128,00
1.00 PARAF SEXT MA 8.8 RP 12X100 7,11 7,12
2.00 PORCA SEXT NF 5/8 - PORCA SEXT NF 5/8 8,00 16,00
1.00 GRAMPO MOLA TRASEIRO 5/8 Finalidade: VEICULO IMX-0137 61,00 61,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2023 ANEL ORING PORCA SEXT MA 8.8 12MM PARAF SEXT MA 8.8 10X35 MANGUEIRA HID ALTA PRESSÃO 3/8 2AT PARAF SEXT MA 8.8 RP 12X100 PORCA SEXT NF 5/8 - PORCA SEXT NF 5/8 GRAMPO MOLA TRASEIRO 5/8 Finalidade: VEICULO IMX-0137 246,12
22/02/2023 Conforme DANFE Nº 1/5686; 246,12
23/02/2023 Pagamento de Empenho 818/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 246,12
TOTAL 246,12 246,12 246,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.