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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL

Dados do Empenho
Número do empenho: 870 Data de lançamento: 09/02/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 PEITO DE FRANGO 16,49 131,92
10.00 CARNE MOIDA 34,90 349,00
3.00 EXTRATO DE TOMATE 2,99 8,97
4.00 GELEIA 6,49 25,96
5.00 NATA 9,90 49,50
6.00 BOLACHA SALGADA 8,99 53,94
2.00 VINAGRE 4,99 9,98
10.00 MASSA DE PASTEL 6,90 69,00
8.00 IOGURTE 1L 9,00 72,00
6.00 GRANOLA 9,00 54,00
10.00 PÃO 7,99 79,90
8.00 QUEIJO 9,69 77,52
8.00 PRESUNTO 7,99 63,92
15.00 BALA 900GR 15,99 239,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2023 PEITO DE FRANGO CARNE MOIDA EXTRATO DE TOMATE GELEIA NATA BOLACHA SALGADA VINAGRE MASSA DE PASTEL IOGURTE 1L GRANOLA PÃO QUEIJO PRESUNTO BALA 900GR 1.285,46
22/02/2023 Conforme Nota Fiscal Nº D-1/5083; D-1/5082; 1.285,46
23/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 870/2023 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 1.285,46
TOTAL 1.285,46 1.285,46 1.285,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.