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Última atualização realizada em 12/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DE BRANCO STORE

Dados do Empenho
Número do empenho: 939 Data de lançamento: 15/02/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.70.00.00.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
13.00 CONJUNTO SCRUB MANGA LONGA GOLA V 189,90 2.468,70
32.00 JALECOS (BOTÃO) 159,90 5.116,80
4.00 JALECOS ZIPER 189,90 759,60
13.00 BORDADO EXTRA NOME + PROFISSÃO 15,00 195,00
36.00 BORDADO EXTRA NOME + PROFISSÃO + BRASÃO 40,00 1.440,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2023 CONJUNTO SCRUB MANGA LONGA GOLA V JALECOS (BOTÃO) JALECOS ZIPER BORDADO EXTRA NOME + PROFISSÃO BORDADO EXTRA NOME + PROFISSÃO + BRASÃO 9.980,10
31/03/2023 Conforme DANFE Nº 1/386; 9.980,10
03/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 939/2023 DE BRANCO STORE - 7778 9.980,10
TOTAL 9.980,10 9.980,10 9.980,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.