Exercício: 2023 | |
Nome do Credor: JEFERSON MENIN BONATO |
Número do empenho: | 974 | Data de lançamento: | 22/02/2023 | ||
Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Sem Con | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
Natureza da despesa: | MATERIAL ODONTOLÓGICO | ||||
Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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30.00 | LUVA PROC S/P O CONFORTO PREMIUM | 28,41 | 852,15 |
1.00 | POSICIONADO R RADIOG INF INDUSBELLO | 85,41 | 85,41 |
30.00 | ALGODÃO ROLETE SOFT PLUS C/100 | 2,84 | 85,22 |
50.00 | ESCOVA DE ROBINSON P/ CONTRA ANGULO RETA BRANCA PREVENT | 1,99 | 99,28 |
3.00 | AGULHA GENGIVAL 0,30X22 30 CAIXA C/10 | 47,41 | 142,22 |
5.00 | EMBALAGEM TUBULAR 05X10 HOSPFLEX | 28,55 | 142,74 |
8.00 | EMBALAGEM TUBULAR 08X10 HOSPLFLEX | 46,46 | 371,64 |
8.00 | EMBALGEM TUBULAR 10X10 | 57,86 | 462,84 |
6.00 | FIXADOR DENTAL 500ML CARESTREAM | 26,51 | 159,03 |
6.00 | REVELADOR K ODAK 475ML | 26,51 | 159,03 |
10.00 | BABADOR IMPERMEAVEL PLUS | 18,91 | 189,05 |
2.00 | LUBRIFICANTE MAQUIRA SPRAY 200ML MAQUIRA | 47,60 | 95,19 |
6.00 | ESPONJA HEMOSTATICA HEM OSPON 10UN MAQUIRA | 57,67 | 345,99 |
40.00 | FIO DENTAL 100 HILLO | 3,33 | 133,00 |
50.00 | ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA MED FIO | 1,14 | 57,00 |
10.00 | SERINGA DE CARPULE COM REFLUXO GOL GRAN | 59,75 | 597,55 |
20.00 | DISCO DE LIXA SOFLEX POP ON 1/2 MARRON | 6,84 | 136,80 |
5.00 | BOLA TERMICA C/10 MAQUIRA | 32,81 | 164,07 |
2.00 | RESINA COMPMICRO FILTE K Z250XT A1 | 108,90 | 217,80 |
2.00 | RESINA COMPMICROCH FILTE | 108,90 | 217,80 |
2.00 | RESINA COMP MICROH FILTE | 108,90 | 217,80 |
4.00 | TRICRESOL FORMALINA 10ML MAQUIRA | 9,68 | 38,72 |
6.00 | PASTA PROFIL ATICA TUTI FRUTTI S/OLOE GRS VILLEVI | 10,92 | 65,55 |
30.00 | LAMINA DE BIS TURI Nº 15 1UNI SOLIDOR | 0,62 | 18,60 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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22/02/2023 | LUVA PROC S/P O CONFORTO PREMIUM POSICIONADO R RADIOG INF INDUSBELLO ALGODÃO ROLETE SOFT PLUS C/100 ESCOVA DE ROBINSON P/ CONTRA ANGULO RETA BRANCA PREVENT AGULHA GENGIVAL 0,30X22 30 CAIXA C/10 EMBALAGEM TUBULAR 05X10 HOSPFLEX EMBALAGEM TUBULAR 08X10 HOSPLFLEX EMBALGEM TUBULAR 10X10 FIXADOR DENTAL 500ML CARESTREAM REVELADOR K ODAK 475ML BABADOR IMPERMEAVEL PLUS LUBRIFICANTE MAQUIRA SPRAY 200ML MAQUIRA ESPONJA HEMOSTATICA HEM OSPON 10UN MAQUIRA FIO DENTAL 100 HILLO ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA MED FIO SERINGA DE CARPULE COM REFLUXO GOL GRAN DISCO DE LIXA SOFLEX POP ON 1/2 MARRON BOLA TERMICA C/10 MAQUIRA RESINA COMPMICRO FILTE K Z250XT A1 RESINA COMPMICROCH FILTE RESINA COMP MICROH FILTE TRICRESOL FORMALINA 10ML MAQUIRA PASTA PROFIL ATICA TUTI FRUTTI S/OLOE GRS VILLEVI LAMINA DE BIS TURI Nº 15 1UNI SOLIDOR | 5.054,48 | ||
28/02/2023 | Conforme DANFE Nº 1/6062; | 5.054,48 | ||
02/03/2023 | Pagamento de Empenho 974/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.054,48 | ||
TOTAL | 5.054,48 | 5.054,48 | 5.054,48 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |