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Última atualização realizada em 27/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JEFERSON MENIN BONATO

Dados do Empenho
Número do empenho: 974 Data de lançamento: 22/02/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Sem Con
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 LUVA PROC S/P O CONFORTO PREMIUM 28,41 852,15
1.00 POSICIONADO R RADIOG INF INDUSBELLO 85,41 85,41
30.00 ALGODÃO ROLETE SOFT PLUS C/100 2,84 85,22
50.00 ESCOVA DE ROBINSON P/ CONTRA ANGULO RETA BRANCA PREVENT 1,99 99,28
3.00 AGULHA GENGIVAL 0,30X22 30 CAIXA C/10 47,41 142,22
5.00 EMBALAGEM TUBULAR 05X10 HOSPFLEX 28,55 142,74
8.00 EMBALAGEM TUBULAR 08X10 HOSPLFLEX 46,46 371,64
8.00 EMBALGEM TUBULAR 10X10 57,86 462,84
6.00 FIXADOR DENTAL 500ML CARESTREAM 26,51 159,03
6.00 REVELADOR K ODAK 475ML 26,51 159,03
10.00 BABADOR IMPERMEAVEL PLUS 18,91 189,05
2.00 LUBRIFICANTE MAQUIRA SPRAY 200ML MAQUIRA 47,60 95,19
6.00 ESPONJA HEMOSTATICA HEM OSPON 10UN MAQUIRA 57,67 345,99
40.00 FIO DENTAL 100 HILLO 3,33 133,00
50.00 ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA MED FIO 1,14 57,00
10.00 SERINGA DE CARPULE COM REFLUXO GOL GRAN 59,75 597,55
20.00 DISCO DE LIXA SOFLEX POP ON 1/2 MARRON 6,84 136,80
5.00 BOLA TERMICA C/10 MAQUIRA 32,81 164,07
2.00 RESINA COMPMICRO FILTE K Z250XT A1 108,90 217,80
2.00 RESINA COMPMICROCH FILTE 108,90 217,80
2.00 RESINA COMP MICROH FILTE 108,90 217,80
4.00 TRICRESOL FORMALINA 10ML MAQUIRA 9,68 38,72
6.00 PASTA PROFIL ATICA TUTI FRUTTI S/OLOE GRS VILLEVI 10,92 65,55
30.00 LAMINA DE BIS TURI Nº 15 1UNI SOLIDOR 0,62 18,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2023 LUVA PROC S/P O CONFORTO PREMIUM POSICIONADO R RADIOG INF INDUSBELLO ALGODÃO ROLETE SOFT PLUS C/100 ESCOVA DE ROBINSON P/ CONTRA ANGULO RETA BRANCA PREVENT AGULHA GENGIVAL 0,30X22 30 CAIXA C/10 EMBALAGEM TUBULAR 05X10 HOSPFLEX EMBALAGEM TUBULAR 08X10 HOSPLFLEX EMBALGEM TUBULAR 10X10 FIXADOR DENTAL 500ML CARESTREAM REVELADOR K ODAK 475ML BABADOR IMPERMEAVEL PLUS LUBRIFICANTE MAQUIRA SPRAY 200ML MAQUIRA ESPONJA HEMOSTATICA HEM OSPON 10UN MAQUIRA FIO DENTAL 100 HILLO ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA MED FIO SERINGA DE CARPULE COM REFLUXO GOL GRAN DISCO DE LIXA SOFLEX POP ON 1/2 MARRON BOLA TERMICA C/10 MAQUIRA RESINA COMPMICRO FILTE K Z250XT A1 RESINA COMPMICROCH FILTE RESINA COMP MICROH FILTE TRICRESOL FORMALINA 10ML MAQUIRA PASTA PROFIL ATICA TUTI FRUTTI S/OLOE GRS VILLEVI LAMINA DE BIS TURI Nº 15 1UNI SOLIDOR 5.054,48
28/02/2023 Conforme DANFE Nº 1/6062; 5.054,48
02/03/2023 Pagamento de Empenho 974/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.054,48
TOTAL 5.054,48 5.054,48 5.054,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.