Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1065 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
BISCOITO INTEGRAL ORQUIDEA |
9,62 |
19,24 |
1.20 |
BETERRABA |
5,99 |
7,19 |
4.00 |
PEITO CONG |
13,90 |
55,60 |
2.75 |
BANANA PRATA |
5,99 |
16,47 |
3.00 |
MACA ARGENTINA |
9,90 |
29,70 |
2.00 |
MAMAO |
10,90 |
21,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/02/2024 |
BISCOITO INTEGRAL ORQUIDEA BETERRABA PEITO CONG BANANA PRATA MACA ARGENTINA MAMAO |
150,00 |
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29/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/507; |
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150,00 |
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07/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1065/2024
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 |
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150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.