Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
108 |
Data de lançamento: |
05/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
BRAÇADEIRA |
35,00 |
70,00 |
16.00 |
MANGUITE |
25,00 |
400,00 |
3.00 |
PRA |
15,00 |
45,00 |
2.00 |
VALVULA - VALVULA |
15,00 |
30,00 |
2.00 |
VISOR - VISOR
Finalidade: CONSERTO MEDIDOR DE PRESSÃO 24 UN |
5,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/01/2024 |
BRAÇADEIRA MANGUITE PRA VALVULA - VALVULA VISOR - VISOR
Finalidade: CONSERTO MEDIDOR DE PRESSÃO 24 UN |
555,00 |
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16/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/15082; |
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555,00 |
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19/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 108/2024
IRMAOS TORTELLI LTDA - ME - 513 |
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555,00 |
TOTAL |
555,00 |
555,00 |
555,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.