Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GILBERTO BERTICELLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1105 |
Data de lançamento: |
26/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO CONTROLE INTERNO NA GESTÃO DIA 27 E 28 DE FEVEREIRO COM 01 PERNOITE |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2024 |
REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO CONTROLE INTERNO NA GESTÃO DIA 27 E 28 DE FEVEREIRO COM 01 PERNOITE |
300,00 |
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29/02/2024 |
REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO CONTROLE INTERNO NA GESTÃO DIA 27 E 28 DE FEVEREIRO COM 01 PERNOITE
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300,00 |
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07/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1105/2024
GILBERTO BERTICELLI - 57 |
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300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.