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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GILBERTO BERTICELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1105 Data de lançamento: 26/02/2024
Tipo de empenho: Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO CONTROLE INTERNO NA GESTÃO DIA 27 E 28 DE FEVEREIRO COM 01 PERNOITE 300,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2024 REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO CONTROLE INTERNO NA GESTÃO DIA 27 E 28 DE FEVEREIRO COM 01 PERNOITE 300,00
29/02/2024 REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO CONTROLE INTERNO NA GESTÃO DIA 27 E 28 DE FEVEREIRO COM 01 PERNOITE 300,00
07/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1105/2024 GILBERTO BERTICELLI - 57 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.