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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1108 Data de lançamento: 26/02/2024
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE SEGURO VEICULOS VAN TRANSPORTE DE PACIENTES 2.880,49 2.880,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2024 REFERENTE SEGURO VEICULOS VAN TRANSPORTE DE PACIENTES 2.880,49
29/02/2024 REFERENTE SEGURO VEICULOS VAN TRANSPORTE DE PACIENTES 2.880,49
04/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1108/2024 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 5484 2.880,49
TOTAL 2.880,49 2.880,49 2.880,49
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.