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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CANAL INSPEÇÃO VEICULAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 1119 Data de lançamento: 26/02/2024
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 01 INSPEÇAO LAUDO GERAL IMX-0137 280,00 280,00
1.00 01 INSPEÇAO LAUDO GERAL JAB-3G25 280,00 280,00
1.00 01 INSPEÇAO LAUDO GERAL IVT-1535 280,00 280,00
1.00 01 INSPEÇAO LAUDO GERAL IQC-7419 280,00 280,00
1.00 01 INSPEÇAO LAUDO GERAL JAE-3I46 280,00 280,00
1.00 01 INSPEÇAO LAUDO GERAL JBV-5G56 280,00 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2024 01 INSPEÇAO LAUDO GERAL IMX-0137 01 INSPEÇAO LAUDO GERAL JAB-3G25 01 INSPEÇAO LAUDO GERAL IVT-1535 01 INSPEÇAO LAUDO GERAL IQC-7419 01 INSPEÇAO LAUDO GERAL JAE-3I46 01 INSPEÇAO LAUDO GERAL JBV-5G56 1.680,00
29/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/166; 1.680,00
07/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1119/2024 CANAL INSPEÇÃO VEICULAR - 7421 1.680,00
TOTAL 1.680,00 1.680,00 1.680,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.