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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ABRUTELECOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 1123 Data de lançamento: 26/02/2024
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7518/ 98434-7422/ 99643-3381 SEC EDUCAÇÃO VENC 10/03/24 119,70 119,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2024 REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7518/ 98434-7422/ 99643-3381 SEC EDUCAÇÃO VENC 10/03/24 119,70
29/02/2024 REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7518/ 98434-7422/ 99643-3381 SEC EDUCAÇÃO VENC 10/03/24 119,70
07/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1123/2024 ABRUTELECOM - 7513 119,70
TOTAL 119,70 119,70 119,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.