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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1137 Data de lançamento: 28/02/2024
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 MAO DE OBRA ITE 2721 UNO - MAO DE OBRA ITE 2721 UNO 80,00 160,00
1.00 MAO DE OBRA MANGUEIRA HIDR - MAO DE OBRAMANGUEIRA HIDR 80,00 80,00
5.00 MAO DE OBRA MANGUEIRA DE AGUA E CASTANHA - MAO DE OBRA MANGUEIRA DE AGUA E CASTANHA 80,00 400,00
2.00 MAO DE OBRA IOL 4389 F4000 80,00 160,00
5.00 MAO DE OBRA ROLO FACA 80,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2024 MAO DE OBRA ITE 2721 UNO - MAO DE OBRA ITE 2721 UNO MAO DE OBRA MANGUEIRA HIDR - MAO DE OBRAMANGUEIRA HIDR MAO DE OBRA MANGUEIRA DE AGUA E CASTANHA - MAO DE OBRA MANGUEIRA DE AGUA E CASTANHA MAO DE OBRA IOL 4389 F4000 MAO DE OBRA ROLO FACA 1.200,00
29/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº F/419; F/414; F/421; F/420; F/418; 1.200,00
11/03/2024 Pagamento de Empenho 1137/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.200,00
TOTAL 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.