Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1141 |
Data de lançamento: |
28/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MAO DE OBRA PLANTADEIRA IMASA |
80,00 |
80,00 |
2.00 |
MAO DE OBRA SUSPENSAO DIANT IWA 2I48 STRADA |
80,00 |
160,00 |
1.00 |
GEOMETRIA IWA 2I48 STRADA |
100,00 |
100,00 |
9.00 |
MAO DE OBRA GRADE E GOOBLE |
120,00 |
1.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2024 |
MAO DE OBRA PLANTADEIRA IMASA MAO DE OBRA SUSPENSAO DIANT IWA 2I48 STRADA GEOMETRIA IWA 2I48 STRADA MAO DE OBRA GRADE E GOOBLE |
1.420,00 |
|
|
15/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº F/416; F/417; F/423; |
|
1.420,00 |
|
27/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1141/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.420,00 |
TOTAL |
1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.