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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1142 Data de lançamento: 28/02/2024
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 MAO DE OBRA FEIXE DE MOLAS IIL-8269 ONIBUS TRANSPORTE ALTERNATIVO - MAO DE OBRA FEIXE DE MOLAS IIL-8669 ONIBUS TRANSPORTE ALTERNATIVO 80,00 960,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2024 MAO DE OBRA FEIXE DE MOLAS IIL-8269 ONIBUS TRANSPORTE ALTERNATIVO - MAO DE OBRA FEIXE DE MOLAS IIL-8669 ONIBUS TRANSPORTE ALTERNATIVO 960,00
15/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº F/422; 960,00
27/03/2024 Pagamento de Empenho 1142/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 960,00
TOTAL 960,00 960,00 960,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.