Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1148 |
Data de lançamento: |
29/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CLOUD BACKUP ESUS - SERVIDOR - BACKU E SUS
E SUS - E SUS |
332,73 |
332,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/02/2024 |
CLOUD BACKUP ESUS - SERVIDOR - BACKU E SUS
E SUS - E SUS |
332,73 |
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04/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/12559; |
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332,73 |
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13/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1148/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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332,73 |
13/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1148/2024
BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA - 7691 |
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316,46 |
13/03/2024 |
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 1148/2024 |
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16,27 |
13/03/2024 |
PAGO SEM RETENÇÃO |
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-332,73 |
TOTAL |
332,73 |
332,73 |
332,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
13/03/2024 |
16,27 |
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Lançada |
TOTAL |
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16,27 |
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