Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
Número do empenho: | 1163 | Data de lançamento: | 29/02/2024 | ||
Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | BISCOITO AGUA E SAL FRITZ&FRIDA 360G | 7,99 | 7,99 |
1.00 | BISCOITO AMANTEIGADO | 5,50 | 5,50 |
1.00 | BISCOITO AGUA E SAL ORQUIDEA 400G - BISCOITO AGUA E SAL ORQUIDEA 400G | 13,50 | 13,50 |
1.00 | LENTILHA CBS TP1 400G | 6,99 | 6,99 |
1.00 | ACUCAR CRISTAL ESPECIAL 2KG | 8,99 | 8,99 |
1.00 | SAL FINO SALAZIR 1KG | 2,25 | 2,25 |
1.00 | ARROZ DO VALE TP1 2KG | 12,50 | 12,50 |
1.00 | OLEO DE SOJA LIZA PET 900ML | 7,99 | 7,99 |
1.00 | ACHOCOLATADO PO SUPERCAU REFIL 800G | 7,99 | 7,99 |
1.00 | CAFE SOLUVEL CBS SACHET 40G | 4,50 | 4,50 |
6.00 | DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Secretaria/Órgão Secretaria Municipal da Saúde, Habitação, Obras, Agricultura e Gabinete Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): Secretaria Municipal da Saúde, Administração, Obras, Agricultura e Gabinete Responsável pela Demanda: Waner Luiz da Cruz Silveira Cargo: Secretário E-mail: administracao@mormacors.com.br Telefone: (54) 3393 1110 1. Objeto da Contratação Eventual aquisição de pneus, para uso da frota Municipal. 2. Justificativa da | 4,75 | 28,50 |
1.00 | POLENTA CBS PRE COZIDA 500G | 2,99 | 2,99 |
1.00 | MASSA C/ OVOS ESPAQUETE NINHO 400G | 9,90 | 9,90 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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29/02/2024 | BISCOITO AGUA E SAL FRITZ&FRIDA 360G BISCOITO AMANTEIGADO BISCOITO AGUA E SAL ORQUIDEA 400G - BISCOITO AGUA E SAL ORQUIDEA 400G LENTILHA CBS TP1 400G ACUCAR CRISTAL ESPECIAL 2KG SAL FINO SALAZIR 1KG ARROZ DO VALE TP1 2KG OLEO DE SOJA LIZA PET 900ML ACHOCOLATADO PO SUPERCAU REFIL 800G CAFE SOLUVEL CBS SACHET 40G DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Secretaria/Órgão Secretaria Municipal da Saúde, Habitação, Obras, Agricultura e Gabinete Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): Secretaria Municipal da Saúde, Administração, Obras, Agricultura e Gabinete Responsável pela Demanda: Waner Luiz da Cruz Silveira Cargo: Secretário E-mail: administracao@mormacors.com.br Telefone: (54) 3393 1110 1. Objeto da Contratação Eventual aquisição de pneus, para uso da frota Municipal. 2. Justificativa da necessidade da contratação A aquisição destes é essencial para a continuidade do serviço público, uma vez que a municipalidade conta hoje com máquinas pesadas, caminhões, ambulâncias e veículos de passeio, utilizados nas diversas Secretarias Municipais que estão sem condições de rodagem. 3. Quantidade de serviço/materiais a ser contratada: Item Descrição Unid. Qtde. 01 PNEU 1400X24 16 LONAS Und 4,00 02 Pneu Radial 1000 x 20 Uso Misto, 16 l, sulco de 20mm. Und 2,00 03 Pneu Radial 275/80 R 22.5 Uso Misto, 16 l, sulco de 15mm. Und 2,00 04 Pneu 245/75 R 16 OFF ROAD Und 4,00 05 Pneu 215/55 R17 (Tracker) Und 4,00 06 Pneu 175/70 R 14 Und 4,00 07 Pneu 215/65 R16 Und 4,00 08 Pneu 12-16.5 TL PN16 10 Lonas Und 4,00 09 Pneu 175/70 13 Und 4,00 10 Pneu 195/60 R15 Und 4,00 4. Previsão de data de entrega dos bens ou materiais: 15 (quinze) dias a partir do envio da nota de empenho. 5. Indicação do responsável pela fiscalização: Waner Luiz da Cruz Silveira Mormaço/RS, 20 de fevereiro de 2024. Waner Luiz da Cruz Silveira Responsável pela Formalização da Demanda LEITE UHT INTEGRAL AURORA POLENTA CBS PRE COZIDA 500G MASSA C/ OVOS ESPAQUETE NINHO 400G | 119,59 | ||
29/02/2024 | SISTEMA ANEXOU HISTORICO ERRADO COM PRODUTOS QUE NÃO CONDIZ COM ORDEM | -119,59 | ||
TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |