Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1179 |
Data de lançamento: |
29/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
JOGO FAROL ESQUERDO ARTEB IUN-9B45 CAMINHAO |
600,00 |
600,00 |
2.00 |
SINALEIRA DE TETO IUN-9B45 CAMINHAO - SINALEIRA DE TETO IUN-9B45 MICRO ONIBUS |
30,00 |
60,00 |
2.00 |
LAMPADA 67 IUN-9B45 CAMINHAO - LAMPADA 67 IUN-9B45 CAMINHAO |
9,00 |
18,00 |
2.00 |
LAMPADA H1 24V IUN-9B45 CAMINHAO |
40,00 |
80,00 |
1.00 |
RELE AUXILIAR BUZINA IUN-9B45 CAMINHAO |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/02/2024 |
JOGO FAROL ESQUERDO ARTEB IUN-9B45 CAMINHAO SINALEIRA DE TETO IUN-9B45 CAMINHAO - SINALEIRA DE TETO IUN-9B45 MICRO ONIBUS LAMPADA 67 IUN-9B45 CAMINHAO - LAMPADA 67 IUN-9B45 CAMINHAO LAMPADA H1 24V IUN-9B45 CAMINHAO RELE AUXILIAR BUZINA IUN-9B45 CAMINHAO |
803,00 |
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04/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/51885102; |
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803,00 |
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11/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1179/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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803,00 |
TOTAL |
803,00 |
803,00 |
803,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.