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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1179 Data de lançamento: 29/02/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JOGO FAROL ESQUERDO ARTEB IUN-9B45 CAMINHAO 600,00 600,00
2.00 SINALEIRA DE TETO IUN-9B45 CAMINHAO - SINALEIRA DE TETO IUN-9B45 MICRO ONIBUS 30,00 60,00
2.00 LAMPADA 67 IUN-9B45 CAMINHAO - LAMPADA 67 IUN-9B45 CAMINHAO 9,00 18,00
2.00 LAMPADA H1 24V IUN-9B45 CAMINHAO 40,00 80,00
1.00 RELE AUXILIAR BUZINA IUN-9B45 CAMINHAO 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/02/2024 JOGO FAROL ESQUERDO ARTEB IUN-9B45 CAMINHAO SINALEIRA DE TETO IUN-9B45 CAMINHAO - SINALEIRA DE TETO IUN-9B45 MICRO ONIBUS LAMPADA 67 IUN-9B45 CAMINHAO - LAMPADA 67 IUN-9B45 CAMINHAO LAMPADA H1 24V IUN-9B45 CAMINHAO RELE AUXILIAR BUZINA IUN-9B45 CAMINHAO 803,00
04/03/2024 Conforme DANFE Nº 890/51885102; 803,00
11/03/2024 Pagamento de Empenho 1179/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 803,00
TOTAL 803,00 803,00 803,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.