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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1199 Data de lançamento: 29/02/2024
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 02 DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Eventos Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO LENADRO GEHLEN UN CONS 3083122966 REF FEVEREIRO/2024 VENC 18/04/24 1.765,41 1.765,41
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO AGUA BRANCA UN CONS 3085202390 REF FEVEREIRO/2024 VENC 18/04/24 101,17 101,17
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO VILA FLORESTA UN CONS 3085462693 REF FEVEREIRO/2024 VENC 18/04/24 47,34 47,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/02/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO LENADRO GEHLEN UN CONS 3083122966 REF FEVEREIRO/2024 VENC 18/04/24 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO AGUA BRANCA UN CONS 3085202390 REF FEVEREIRO/2024 VENC 18/04/24 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO VILA FLORESTA UN CONS 3085462693 REF FEVEREIRO/2024 VENC 18/04/24 1.913,92
07/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/68715502; 0/67151498; 0/68930324; 1.913,92
11/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1199/2024 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 1.765,41
11/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1199/2024 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 101,17
11/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1199/2024 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 47,34
TOTAL 1.913,92 1.913,92 1.913,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.