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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12 Data de lançamento: 02/01/2024
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LIGAÇÕES TELEFONICAS JANEIRO 3393-1050 157,92 157,92
1.00 LIGAÇÕES TELEFONICAS JANEIRO 3393-1128 157,92 157,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2024 LIGAÇÕES TELEFONICAS JANEIRO 3393-1050 LIGAÇÕES TELEFONICAS JANEIRO 3393-1128 315,84
09/01/2024 LIGAÇÕES TELEFONICAS JANEIRO 3393-1050 LIGAÇÕES TELEFONICAS JANEIRO 3393-1128 315,84
16/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12/2024 OI SA - 267 157,92
16/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12/2024 OI SA - 267 157,92
TOTAL 315,84 315,84 315,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.