Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1257 |
Data de lançamento: |
04/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CARGA DE GAS OXIGENIO MEDICINAL 07M3 - CARGA DE GAS OXIGENIO MEDICINAL 07M3 |
206,00 |
206,00 |
1.00 |
CARGA DE GAS OXIGENIO MEDICINAL 07M3 |
340,00 |
340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/03/2024 |
CARGA DE GAS OXIGENIO MEDICINAL 07M3 - CARGA DE GAS OXIGENIO MEDICINAL 07M3 CARGA DE GAS OXIGENIO MEDICINAL 07M3 |
546,00 |
|
|
11/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/113483; 1/113480; |
|
546,00 |
|
19/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1257/2024
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA - 390 |
|
|
546,00 |
TOTAL |
546,00 |
546,00 |
546,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.