Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1273 |
Data de lançamento: |
04/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
02 DESPORTO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Eventos Esportivos |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
BOLA FUTSAL MIRIM - BOLA FUTSAL MIRIM |
149,90 |
449,70 |
3.00 |
BOLA FUTSAL INFANTIL - BOLA FUTSAL INFANTIL |
179,90 |
539,70 |
3.00 |
BOLA FUTSAL - BOLA FUTSAL |
199,90 |
599,70 |
3.00 |
BOLA FUTEBOL - BOLA FUTEBOL |
194,90 |
584,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/03/2024 |
BOLA FUTSAL MIRIM - BOLA FUTSAL MIRIM BOLA FUTSAL INFANTIL - BOLA FUTSAL INFANTIL BOLA FUTSAL - BOLA FUTSAL BOLA FUTEBOL - BOLA FUTEBOL |
2.173,80 |
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11/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/453; |
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2.173,80 |
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15/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1273/2024
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
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2.173,80 |
TOTAL |
2.173,80 |
2.173,80 |
2.173,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.