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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1295 Data de lançamento: 11/03/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AR VEDACAO ALUMINIO 13MM IYT-8053 SPRINTER 2,00 2,00
1.00 FILTRO BOSCH IYT-8053 SPRINTER 73,00 73,00
1.00 AROMATIZANTE CS 169625 IYT-8053 SPRINTER 26,60 26,60
1.00 FILTRO AR MANN CA3121 IYT-8053 SPRINTER 121,00 121,00
1.00 FILTRO LU MANN HU7010Z IYT-8053 SPRINTER 64,67 64,67
12.00 MOBIL 5W30 DIESEL C3/C2 IYT-8053 SPRINTER 66,00 792,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2024 AR VEDACAO ALUMINIO 13MM IYT-8053 SPRINTER FILTRO BOSCH IYT-8053 SPRINTER AROMATIZANTE CS 169625 IYT-8053 SPRINTER FILTRO AR MANN CA3121 IYT-8053 SPRINTER FILTRO LU MANN HU7010Z IYT-8053 SPRINTER MOBIL 5W30 DIESEL C3/C2 IYT-8053 SPRINTER 1.079,27
15/03/2024 Conforme DANFE Nº 1/7641; 1.079,27
27/03/2024 Pagamento de Empenho 1295/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.079,27
TOTAL 1.079,27 1.079,27 1.079,27
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.