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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1297 Data de lançamento: 11/03/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CORTE A PLASMA 250,00 250,00
5.00 SERVIÇO DE TORNO ENCHER EIXO 120,00 600,00
1.00 SOLDA MIG EIXO 370,00 370,00
2.00 ANEL ORING 5,86 11,72
1.00 GANCHO OLHAL FO 29,13 29,13
2.00 AR LISA 1.3/4X100X3 8,00 16,00
4.00 AR LISA 1/2 1,44 5,76
8.00 AR LISA 5/16 0,30 2,40
18.00 AR LISA 5/8 1,61 28,98
1.00 AR LISA 7/8 4,31 4,31
2.00 CLIPS P/ CABO ACO 1/2 7,60 15,20
0.70 CORRENTE SOLDADA ELO LON 62,00 43,40
3.00 ENGATE RAPIDO HIDR 1/2PO 39,56 118,68
1.50 FERRO CHATO 1.1/2X5/16 17,64 26,46
6.00 PARAFUSO FRANC 8.8 16X80 21,00 126,00
4.00 PARAFUSO SEXT MA 8.8 8X70 2,69 10,76
2.00 PORCA CASTELO NF 1.1/2 31,76 63,52
12.00 PORCA SEXT MA 16MM 3,68 44,16
4.00 PORCA SEXT MA 8MM 0,69 2,76
1.00 PROTETOR AUDITIVO TIPO C 58,00 58,00
1.00 TERMINAL PRENSADO C/ CAP 55,00 55,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2024 CORTE A PLASMA SERVIÇO DE TORNO ENCHER EIXO SOLDA MIG EIXO ANEL ORING GANCHO OLHAL FO AR LISA 1.3/4X100X3 AR LISA 1/2 AR LISA 5/16 AR LISA 5/8 AR LISA 7/8 CLIPS P/ CABO ACO 1/2 CORRENTE SOLDADA ELO LON ENGATE RAPIDO HIDR 1/2PO FERRO CHATO 1.1/2X5/16 PARAFUSO FRANC 8.8 16X80 PARAFUSO SEXT MA 8.8 8X70 PORCA CASTELO NF 1.1/2 PORCA SEXT MA 16MM PORCA SEXT MA 8MM PROTETOR AUDITIVO TIPO C TERMINAL PRENSADO C/ CAP 1.882,24
15/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 42; 1.220,00
15/03/2024 Conforme DANFE Nº 1/7658; 662,24
27/03/2024 Pagamento de Empenho 1297/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.882,24
TOTAL 1.882,24 1.882,24 1.882,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.